广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2025年单位预算公开
2025年02月27日 来源:广西省卫健委目 录
第一部分:自治区卫生健康统计信息中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:自治区卫生健康统计信息中心2025年度单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:自治区卫生健康统计信息中心2025年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分:自治区卫生健康统计信息中心概况
一、主要职能
根据《自治区党委编办关于调整自治区卫生健康委员会所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕83号)文件精神,自治区卫生健康统计信息中心目前主要职责是:
(一)负责全区卫生健康行业统计数据采集、存储、分析、应用、培训,开展有关卫生健康服务调查统计工作;
(二)负责全区卫生健康行业信息化技术指导和区域信息平台建设及相关业务信息系统开发;
(三)承担全区卫生健康行业电子政务外网网络、全民健康信息平台的建设与运维管理;
(四)开展全区卫生健康统计和健康医疗大数据应用研究;
(五)为自治区卫生健康委机关信息化建设提供技术保障和服务。
二、机构设置情况
自治区卫生健康统计信息中心是自治区卫生健康委直属全额拨款正处级的公益一类事业单位。下设四个科室:办公室、统计科、信息技术科、网络与信息安全科。
第二部分:自治区卫生健康统计信息中心2025年度单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位2025年总收入5746.09万元,总支出5746.09万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加28.83%,主要原因是增加信息化建设项目预算。总支出较上年增加28.83%,主要原因是增加信息化建设项目预算。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位2025年总收入5746.09万元,较上年增加1285.85万元,增加28.83%,主要原因是增加信息化建设项目预算。单位收入主要包括:
(一)一般公共预算拨款5745.79万元,同比上年增加1286万元,增加28.84%。增加主要原因是增加信息化建设项目预算。
(二)利息收入0.3万元,同比上年减少0.15万元,下降33.33%。减少主要原因是改变利息收入预算制定方式。
(三)事业收入0万元,同比上年增加0万元,增加0%。
(四)上年结转结余5万元,同比上年增加0万元,增加0%。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出5746.09万元,较上年增加1285.85万元,增加28.83%。主要原因是:增加信息化建设项目预算。分类说明:
(一)按支出功能科目划分。分为“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”3类,其中:
1.208社会保障和就业支出19.88万元,占支出总预算0.35%,较上年减少1.99万元,同比下降9.1%。
2.210卫生健康支出5716.28万元,占支出总预算99.48%,较上年增加1288.85万元,同比增加29.11%,增加主要原因是增加信息化建设项目预算。
3.221住房保障支出9.94万元,占支出总预算0.17%,较上年减少1万元,同比下降9.14%。
(二)按支出结构分类划分。本年支出预算分为基本支出、项目支出:
1.基本支出预算。基本支出589.09万元,占支出总预算10.25%。其中:
(1)工资福利支出546.89万元,占支出总预算9.52%,较上年减少58.34万元,同比下降9.64%。减少主要原因是一名职工调离本单位。
(2)商品和服务支出30.31万元,占支出总预算0.53%,较上年减少1.21万元,同比下降3.84%。
(3)对个人和家庭补助支出11.89万元,占支出总预算0.21%,较上年减少2.01万元,同比下降14.46%。减少主要原因是一名职工调离本单位。
2.项目预算。项目支出5157万元,占支出总预算89.75%。其中:
(1)工资福利支出0万元,占支出总预算0%,较上年减少6万元,同比下降100%。减少主要原因是残疾人保障金转入商品和服务支出。
(2)商品和服务支出906.01万元,占支出总预算15.77%,较上年增加117.52万元,同比增加14.9%。
(3)资本性支出4251万元,占支出总预算73.98%,较上年增加1235.9万元,同比增加40.99%。增加主要原因是增加全民健康信息平台项目预算。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.22万元,与上年持平。具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务接待费2025年预算安排0.22万元,与上年持平。
(三)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平。
1.公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
本单位2025年运行经费预算为18.76万元,与上年持平。其中:印刷费0.5万元,会议费1.68万元,福利费1.48万元,邮电费1.3万元,公务接待费0.22万元,劳务费1万元,水费0.2万元,其他商品和服务支出1.8万元,维修(护)费1万元,培训费0.576万元,差旅费9万元。
八、政府采购预算安排情况说明
本单位2025年度政府采购预算总额为4467.23万元,其中:政府采购货物支出预算1.4万元、政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算4465.83万元。
九、国有资产占用情况说明
根据资产清查数据,2025年初我单位资产总额账面数5764.76万元,负债总额账面数312.69万元,净资产总额账面数5452.07万元。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目12个,预算资金5157万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预预算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、事业单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:自治区卫生健康统计信息中心2025年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
关联文件:
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